2012年2月14日下午,按照年初制定的市屬國資公司內審工作指導意見和考核辦法的要求,市國資委監督稽查處聯合監事會組成現場檢查組來到我公司對2011年度我公司內審工作開展情況進行現場檢查。檢查組全面聽取了我公司內審部門關于2011年內審工作匯報,并就我公司對部分考核項目的具體做法進行詢問,在獲得滿意解答后還現場查閱了部分內審工作資料和內審項目檔案。檢查組一行充分肯定了我公司在內審機構設置、內審人員配備、內審項目開展、內審人員培訓等方面的做法,表示我公司內審工作開展已經走在市屬國資公司前列。檢查組同時指出將內審工作考核結果納入對各公司主要負責人年度經營業績考核范疇內只是引導各公司重視內審工作的一個手段,目的是引導各公司健全現代企業的監督體系。檢查組最后對我公司2012年內審工作提出殷切期望,要求內審部門合理評估風險點,精心確定審計項目,在審計過程中重視分析研究,增加審計的深度,提高審計意見和建議的質量,充分發揮內審在公司活動中的作用。
審計部供稿